请问一下老师,就是我的应收款收回来的时候收不了全部有尾数收不回怎么出账做分录?例如:1560,只收回1500那尾数60就不收啦,怎么处理
岁月静好
于2019-12-17 15:16 发布 1164次浏览
- 送心意
龙枫老师
职称: 注册会计师,国际税收协会会员
2019-12-17 15:17
你好,可以作为销售费用或者财务费用的
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你好,同学
分录,
借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税额)
借:其他应收款
贷:银行存款
但这种是什么原因要返还回去,有虚开发票风险
2022-01-17 11:32:02
你好,之前你做了收入?
开了发票吗
2020-07-28 19:04:06
你好,可以作为销售费用或者财务费用的
2019-12-17 15:17:25
你好 借资产减值损失 贷坏账准备 确定坏账借坏账准备贷应收账款按照《财政部 国家税务总局关于企业资产损失税前扣除政策的通知》(财税[2011]25号)第二十二条规定:“企业应收、预付账款坏账损失应依据以下证据材料确认:
(一)相关事项合同、协议或说明;
(二)属于债务人破产清算的,应有人民法院的破产、清算公告;
(三)属于诉讼案件的,应出具人民法院的判决书或裁决书或仲裁机构的仲裁书,或者被法院裁定终(中)止执行的法律文书;
(四)属于债务人停止营业的,应有工商部门注销、吊销营业执照证明;
(五)属于债务人死亡、失踪的,应有公安机关等有关部门对债务人个人的死亡、失踪证明;
(六)属于债务重组的,应有债务重组协议及其债务人重组收益纳税情况说明;
(七)属于自然灾害、战争等不可抗力而无法收回的,应有债务人受灾情况说明以及放弃债权申明。
2019-10-15 14:08:50
借:应付账款 贷:应收账款 出具一个三方抵债的协议
2019-08-23 09:43:11
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