老师请问:业务招待费每年汇算清缴时,必须调增吗?如果招待费实际发生800元,销售收入200000元,800*60%=480元,200000*0.5%=1000元,实际发生800元,能不能按1000元扣,这个怎么扣?
王艳
于2019-12-17 16:07 发布 1680次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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包括,这个是看明细科目招待费,不管你们一级科目做那个
2020-06-18 13:21:57
汇算清缴业务招待费,我们公司上年没有收入,业务招待费全部调增
2020-05-19 14:59:44
您好,业务招待费的扣除基数包括营业收入和视同销售收入。
2020-05-28 17:07:46
销售收入8800318.13*0.5%=44001.59,大于 7715*60%=4629,所以纳税调增 7715-4629=3086。在A105000纳税调整项目明细表第15行(三)业务招待费支出“账载金额”填写3086。
2020-05-08 11:49:45
你好,需全额进行纳税调增
2018-05-15 10:47:10
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