老师,您好,我1月份开了5850的发票,做的凭证是 借:应收帐款5850; 贷:主营业务收入5679.61 应交税费-增值税销项税170.39, 那我收款时是不是应该做成: 借:银行存款 贷:应收帐款 借:应收帐款 贷:主营业务收务
满意的小甜瓜
于2016-04-12 17:46 发布 860次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-04-12 17:49
哦,还有,小规模公司不是有个免征税额吗,我上面做了增值税销项税,该怎么冲掉这个税额
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你好,是的,是这样做账务处理的
2018-01-10 11:05:05
你好,是实现收入分录吗
2017-11-09 12:57:43
你好,这个具体的是什么业务的?
2021-08-18 12:48:46
借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值
借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-补贴收入
2019-04-01 15:30:22
不需要。一般情况下,主营业务收入可以用于直接抵扣应交税费,不需要借贷应交税费。
2023-03-10 18:36:13
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邹老师 解答
2016-04-12 17:48
邹老师 解答
2016-04-12 18:01