送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-12-18 21:51

您好
以前年度损益调整 这个科目现在还用

蓝溪 追问

2019-12-18 21:59

往来账款里有确实不存在的的可以放在这个科目里调整吗?

bamboo老师 解答

2019-12-18 21:59

应该通过营业外收支科目调整

蓝溪 追问

2019-12-18 22:07

是2-3年的往来,调整2018年度的可以吗?

bamboo老师 解答

2019-12-18 22:13

应该在2019年调整了 用营业外收支科目调整

蓝溪 追问

2019-12-18 22:27

应收账款,预收账款,应付账款,预付账款,存货,都怎样对应放在营业外收支科目里?

蓝溪 追问

2019-12-18 22:43

在了吗,老师

bamboo老师 解答

2019-12-18 22:55

请问分别是哪个方向的余额

蓝溪 追问

2019-12-18 23:02

方向现在已调整完,就是应收账款有未开票收入怎样调整。预收账款有备用金怎样调整。应付账款很多已经不存在了怎样调整。预付账款对应的单位也存在账款往来了怎样调整。

bamboo老师 解答

2019-12-18 23:07

借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
预收账款有备用金?预收怎么会是备用金 不是收取的么
应付账款是贷方么 预付账款是借方还是贷方余额

蓝溪 追问

2019-12-18 23:15

预付账款是借方余额,应付账款是贷方余额

bamboo老师 解答

2019-12-18 23:18

借:营业外支出
贷:预付账款
借:应付账款
贷:营业外收入

蓝溪 追问

2019-12-18 23:19

谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-12-18 23:22

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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