老师,政府会计制度。年底关账前发现,职业年金多扣了100元,社会保险差150元。怎么操作才能符合会计规范。是把多的职业年金退回0余额账户,在申请社保费的支付?如果补足和退回后。财务会计和预算会计怎么做分录。
云
于2019-12-19 06:37 发布 3045次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-12-19 10:14
你好,同学。
首先,多扣的话,你是原路退回,就是哪个账户支付就退哪个账户。
然后在社保交纳时支付出去就可以了。
借 其他应收款 100
零余额账户用款额度 50
贷 其他就付款 150
预算
借 资金结存 50
贷 其他收入 50
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