单位厂区安装监控系统,大概得20万左右,6月来了一部分发票,9月来了一部分发票,12月又来了一部分发票,但是10月就可以使用了,这个怎么入账啊,进固定资产吗
冰淇淋
于2019-12-20 15:12 发布 1056次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-12-20 15:13
您好!这个建议你12月开始从在建工程转入固定资产。
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你好!原来暂估入账的红冲掉,然后在固定资产模块中新增就可以了。
2020-11-02 14:09:53
你好!你们启用这些模块了吗?在期初数据录入里面,你们之前有账吗?还是新建的账套?
2020-03-15 22:43:48
您好!这个建议你12月开始从在建工程转入固定资产。
2019-12-20 15:13:41
您好,可以先计算出差额,看看多的那边是否有这个差额的单个的固定资产,如果没有的话,那要把固定资产明细账和固定资产系统中当月的固定资产卡片一个一个的对一下的。
2016-12-17 20:36:47
以前核对如果正确,可能是系统问题,建议咨询售后服务人员。
2019-04-22 09:46:45
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