请问我12月计提暂估管理费用5000元 到2020,1月份我报12月税,还没有收回暂估的费用票据, 到2020.1.30才收到暂估费用2000元的发票!那我是红冲减暂估暂估分录么?那暂估多的怎么办?
灵儿
于2019-12-20 21:11 发布 827次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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同学你好,
计提分录、 借管理费用-电费(办公室用) 借制造费用-电费(车间用) 贷:用什么科目,(用应付账款科目还是其他应付款呢) ——贷,其他应付款
付款分录 借:用什么科目, 贷:银行存款——借,其他应付款
2020-09-04 15:25:39
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您好
请问您暂估时候分录怎么写的
2019-12-22 12:30:06
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金额几百几千可以这样处理
2020-08-31 17:08:34
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借应付借管理费用负数
借管理费用,进项贷应付帐款
2020-08-07 17:06:27
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你好 借管理费用-电费 贷银行存款 这样算暂估费用到当月 收到发票到时没有差异附凭证后面去
2020-07-10 15:55:56
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