出售2016年5月1号以前购买的土地,由于特殊原因未能开发,现转让给另外一个房地产公司,假如购买时的价格是1亿,现出让价格是1.2亿,采用差额征税法缴纳增值税,问一下老师转让时按1.2亿开具发票,申报时按差额缴纳增值税,还是按差额0.2亿直接开具增值税发票交纳增值税呢?
思凡
于2019-12-21 15:01 发布 1082次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-12-21 15:03
你好,同学。
你这是按1.2开票,0.2交税
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您好!要的。
2017-06-16 19:41:20
您好!要缴纳增值税。
2017-06-16 11:18:35
你好,同学。
你这是按1.2开票,0.2交税
2019-12-21 15:03:34
你好 是的 需要开专票 对方看拿来抵扣的
2019-11-20 11:05:44
你好,如果开了9%的发票就不存在预交了呀。
2020-08-02 22:22:25
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思凡 追问
2019-12-21 15:04
陈诗晗老师 解答
2019-12-21 15:10