老师,我是生产型出口企业,原材料都是国内购进,出口适用税率和退税率相同,免抵退税额是5.9万,应纳税额大于0,是12万,请问我司需要缴纳增值税吗?如何做增值税和免抵退税的账务处理?谢谢老师
文娜
于2019-12-22 11:37 发布 1271次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2019-12-22 11:38
你好
要交增值税的 12万
(退税,退的是留抵税额)
借:应交税金—应交增值税-出口抵减内销应纳税额 5.9
货:应交税金-应交增值税-出口退税 5.9
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文娜 追问
2019-12-22 11:54
老江老师 解答
2019-12-22 12:02