- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好!不是你们职工不缴纳社保一般是按劳务费处理
2019-12-23 09:18:01
你好!借银行存款 贷预收账款
借预收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
然后借主营业务成本 贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬 贷现金等
2018-06-06 15:08:04
你好 你们发票与你们实际计提的金额一致的话 就把发票附计提分录后面去 。 如果不一致 红冲计提分录 在按发票做一遍
2020-07-23 11:05:59
你好
建筑服务*建筑分包
2020-07-17 19:47:12
你好,如果确实需要支付而没有取得发票的可以先计提或者暂估的
2018-10-15 17:50:28
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息