送心意

宸宸老师

职称注册会计师

2019-12-23 14:47

你好,不冲突
借:制造费用-福利费
贷:应付职工薪酬-职工福利费
借:应付职工薪酬-职工福利费
贷:库存现金

夜羽樱 追问

2019-12-23 14:49

那可以直接借应付职工薪酬-职工福利费,贷库存现金,就行了吗

宸宸老师 解答

2019-12-23 14:49

您好,不可以,这样您  应付职工薪酬-职工福利费  就一直有余额了

夜羽樱 追问

2019-12-23 14:56

制造费用-福利费是平的,应付职工薪酬-职工福利费 有数

宸宸老师 解答

2019-12-23 14:57

你好, 我上面说的是正确的分录,至于您要调账,我不建议跟这里混一起做

夜羽樱 追问

2019-12-23 15:01

那可不可以直接借制造费用-福利费,贷库存现金

宸宸老师 解答

2019-12-23 15:02

您好,属于工资的一种,都需要通过应付职工薪酬过渡的

夜羽樱 追问

2019-12-23 15:11

那怎么见之前的都是借制造费用-福利费贷库存现金

夜羽樱 追问

2019-12-23 15:11

还是结账的时候怎么调

宸宸老师 解答

2019-12-23 15:11

你好,那都是不太符合规定的做法

夜羽樱 追问

2019-12-23 15:29

好的,谢谢

宸宸老师 解答

2019-12-23 15:31

不客气的,祝您工作顺利

夜羽樱 追问

2019-12-23 15:39

你好,再问一下,这个是在同一笔凭证里做借制造费用-福利费贷应付职工薪酬-职工福利费,借应付职工薪酬-福利费贷库存现金吗

宸宸老师 解答

2019-12-23 15:40

你好,对的,您的分录是对的

夜羽樱 追问

2019-12-23 15:43

好的,谢谢

宸宸老师 解答

2019-12-23 15:44

不客气的,祝您工作顺利

夜羽樱 追问

2019-12-23 15:45

谢谢

宸宸老师 解答

2019-12-23 15:47

不客气的,祝您工作顺利

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