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夜羽樱
于2019-12-23 14:47 发布 2481次浏览
宸宸老师
职称: 注册会计师
2019-12-23 14:47
你好,不冲突借:制造费用-福利费贷:应付职工薪酬-职工福利费借:应付职工薪酬-职工福利费贷:库存现金
夜羽樱 追问
2019-12-23 14:49
那可以直接借应付职工薪酬-职工福利费,贷库存现金,就行了吗
宸宸老师 解答
您好,不可以,这样您 应付职工薪酬-职工福利费 就一直有余额了
2019-12-23 14:56
制造费用-福利费是平的,应付职工薪酬-职工福利费 有数
2019-12-23 14:57
你好, 我上面说的是正确的分录,至于您要调账,我不建议跟这里混一起做
2019-12-23 15:01
那可不可以直接借制造费用-福利费,贷库存现金
2019-12-23 15:02
您好,属于工资的一种,都需要通过应付职工薪酬过渡的
2019-12-23 15:11
那怎么见之前的都是借制造费用-福利费贷库存现金
还是结账的时候怎么调
你好,那都是不太符合规定的做法
2019-12-23 15:29
好的,谢谢
2019-12-23 15:31
不客气的,祝您工作顺利
2019-12-23 15:39
你好,再问一下,这个是在同一笔凭证里做借制造费用-福利费贷应付职工薪酬-职工福利费,借应付职工薪酬-福利费贷库存现金吗
2019-12-23 15:40
你好,对的,您的分录是对的
2019-12-23 15:43
2019-12-23 15:44
2019-12-23 15:45
谢谢
2019-12-23 15:47
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宸宸老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师
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