对方11月给我开出增值税专用发票,我已认证抵扣。现在要作废该发票,我要给对方填红字信息表吗?怎么填?对方开出红票后需要给我抵扣联吗?
梦
于2019-12-25 09:47 发布 948次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-12-25 09:48
是的,你开红字信息表,然后对方给你开负数发票,你进项转出。
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你好,发票联抵扣联都要加章发票专用章
2018-01-27 16:04:01
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这个多抵扣2%这个,进项税额多2%
2021-01-27 18:34:32
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这个是普通发票,只能做费用,不能抵扣增值税
2018-11-20 09:36:33
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可以的
2015-11-29 13:16:30
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旅客服务通行费、电子普通发票这种都可以抵扣增值税,
金税盘和他的服务费可以全额抵扣增值税
专票不允许抵扣的,这个需要看具体的业务,福利费、招待费、贷款服务、娱乐服务、餐饮服务,这些不允许抵扣。
2022-02-20 14:08:24
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