送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-12-25 15:05

这个你报表进行重分类就可以了

多丽 追问

2019-12-25 15:17

具体该怎么弄,老师能否说的详细点,谢谢

辜老师 解答

2019-12-25 15:47

就是你可以继续按照这个口径往下做,每个月出具报表的时候,对负数余额进行重分类调整就可以

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相关问题讨论
你好第一个是正确的,第二个是你们提前支付出去的。
2021-12-22 14:56:50
你好,对方应收账款余额是负数,对于我们公司应付账款应该是负数
2020-06-04 09:26:12
您好,计算过程除了应付账款“13600”多写了一个0,其他都正确。 应收账款的贷方余额,应付账款的借方余额会重分类为预付账款和预收账款,不需要减掉。
2019-12-30 09:17:39
应付账款、应收账款都是资产负债表项目,余额为零的不用录入期初数据了
2019-10-03 09:20:51
公司分立时除了把资产负债分开,还需要把所有者权益也分开的,光看库存、应付和应收是不会平衡,还要分出去一部分权益的。分出的资产负债余额就计入分立当月的账务里,没有期初余额
2019-08-05 09:51:33
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