老师,请问关于专项资金够入固定资产的账务处理,专项资金入账时计入其他应付款,购入固定资产分录应该是借:其他应付款,贷:银行存款,请问固定资产怎么记账
学堂用户_ph390496
于2019-12-25 15:38 发布 2895次浏览
- 送心意
许老师
职称: 注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
2019-12-25 15:41
收到专项资金 借:银行存款 贷:递延收益 购买固定资产 借:固定资产 应交税费 贷:银行存款
相关问题讨论
你好,借款补做,借:银行存款 贷:其他应付款
土地计无形资产
2020-01-13 22:50:29
收到专项资金 借:银行存款 贷:递延收益 购买固定资产 借:固定资产 应交税费 贷:银行存款
2019-12-25 15:41:04
你好
借,固定资产
贷,其他应付款
借,其他应付款
贷,银行存款
2020-07-30 11:01:33
返回来的工会还是政府补助
2024-04-07 12:32:44
内账不要求太多的规范化,以老板能看懂为标准。
但是外账,一定要规范,不要让人发现任何蛛丝马迹。
2019-06-30 09:09:08
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