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pp小妮子
于2019-12-25 20:54 发布 1350次浏览
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-12-25 21:14
你好,同学。你是按对方 交接给你的余额作为期初入账处理。然后你再根据实际材料金额和账存差额,分期调整处理。
pp小妮子 追问
2019-12-25 21:51
暂估的都已经全部领用结转主营业务成本了,我现在的调的话是不是少暂估的按实际少的的材料入库,多暂估的就冲减主营业务成本???
陈诗晗老师 解答
是的,就是这个意思
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陈诗晗老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
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pp小妮子 追问
2019-12-25 21:51
陈诗晗老师 解答
2019-12-25 21:51