送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-12-25 21:14

你好,同学。
你是按对方 交接给你的余额作为期初入账处理。
然后你再根据实际材料金额和账存差额,分期调整处理。

pp小妮子 追问

2019-12-25 21:51

暂估的都已经全部领用结转主营业务成本了,我现在的调的话是不是少暂估的按实际少的的材料入库,多暂估的就冲减主营业务成本???

陈诗晗老师 解答

2019-12-25 21:51

是的,就是这个意思

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