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于2019-12-25 22:43 发布 1523次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-12-25 22:43
您好请问应收账款现在是在贷方么
追问
2019-12-25 22:44
对,余额为负
bamboo老师 解答
是收到货款后没有提供业务么
就是我们7月份老板开了几张发票,后来8月份又想作废,但是没作废明白就相当于又在8月开了几张负的发票,但不是销项负数红字发票…导致我现在做完账,发现开的负的发票在我的账上这家企业应收余额是负的,这种情况应该怎么处理?
2019-12-25 22:45
普票,比如7月我们原来开的发票是50,后来8月我们老板想作废开的就是-50的发票,但是这个不是红字发票因为上面没有销项负数…我就按照老板开的-50正常做的分录…但是现在发现应收账款这个企业的余额为负数,所以想问问怎么解决
后来8月份又想作废,但是没作废明白就相当于又在8月开了几张负的发票,但不是销项负数红字发票不太明白您这句话的意思
2019-12-25 22:47
我们老板不会开红字发票开的不是销项负数的发票,就是重新开了几张负的数字的发票……比如开了一张-3000这种发票
2019-12-25 22:48
红冲的发票上面不是有销项负数几个字么,我们老板这个没有……就是属于重开的发票想要抵消
2019-12-25 22:49
金额是-3000 就是负数发票啊 不让您开不出来-的金额
2019-12-25 22:50
可以把您发票截图看看么
2019-12-25 22:51
我明天看看现在不在边上,到时候要是有问题在发给您
2019-12-25 22:52
嗯嗯 等您明天看了再说
2019-12-26 10:27
老师,普通发票作废上面有销项负数这几个字么,还是只有销项负数的有?
还是只有专用发票的有?
2019-12-26 10:28
普通发票作废不会有销项负数这几个字啊 是作废 不是负数啊
2019-12-26 14:10
喔喔,看到了……就是我们有家有0.5应收挂账,但是对方说不给了,我们应该怎么处理,我家软件没有资产减值损失和坏账准备…
2019-12-26 14:11
借:营业外支出贷:应收账款
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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