你好,我公司预付了融资租赁款,会计分录做了预付账款,现收到融资租赁公司开具的租赁费专用发票,发票额比我们预付的账款多出一部分,现应该如何做会计分录呢
李星芸
于2019-12-26 09:33 发布 1779次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-12-26 09:35
直接按照发票金额来做账,没付的那部分付了就可以了,计入融资租入固定资产
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直接按照发票金额来做账,没付的那部分付了就可以了,计入融资租入固定资产
2019-12-26 09:35:51
你好,此问题已回复哦
2019-12-26 10:42:03
收到发票时每月的摊销分录是正确的
2019-12-14 09:13:15
累计折旧是固定资产对应的科目,你摊销时,应该是,借:管理费用-房屋租金 贷:预付账款-租赁
2018-08-09 09:54:52
新公司成立租赁厂房预付了三个月的房租没有收到发票做的会计分录借 预付账款 贷 银行存款,
摊销一个月的房租 借 管理费用 贷 待摊费用,现在收到发票后借:待摊费用贷:预付账款
2017-08-04 10:06:16
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