发出商品加工,材料和加工费的发票是下个月才给的,要怎么作分录?
莫失莫忘
于2019-12-26 12:57 发布 814次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-12-26 12:57
您好
请问商品有没有入账
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您好
请问商品有没有入账
2019-12-26 12:57:52
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同学您好! 对于本月采购原材料入库但下个月才收到发票和付款的情况,应暂估入库,会计分录为:借:原材料,贷:应付账款-暂估应付账款。待下月收到发票时,再冲回暂估,并按实际金额入账。对于加工商品本月发出但下月收款开票,应确认为应收账款,会计分录为:借:应收账款,贷:销售收入,下月收到款项后再冲销应收账款。
2024-03-07 16:20:41
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您好,可以,借:制造费用-加工费,贷;现金或者银行存款。
2018-03-30 21:42:31
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可以直接凭加工商的加工费发票进制造费用
2021-04-16 13:50:38
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你好,加工费,借;委托加工物资,贷;银行存款等科目
收到委托加工的成品,借;库存商品,贷;委托加工物资
2019-08-20 14:43:04
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