我们公司2019年12月15日支付了2019.11.10-2020.05.09的房租,26号收到了房租发票(2019.11.10-2020.05.09)这个如何做账呢?
辜月十六
于2019-12-26 13:58 发布 1122次浏览

- 送心意
李芬老师
职称: 中级会计师,初级会计师,争取明年拿下注会和税务师!
2019-12-26 14:01
借预付账款
贷银行存款
不含税房租费按6个月摊销
借管理费用-房租费 按不含税金额除以6个月摊销
应交税费-增值税-进项税额一次性抵扣
贷预付账款
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借:银行存款 贷:主营业务收入 销项税额
2021-07-30 07:37:58

你好,借管理费用-租赁费 贷 银行存款
2020-08-04 16:30:30

借:预付账款、贷银行存款、
按月摊销
借管理费用
贷:预付账款
2020-02-24 11:29:42

按月做借管理费用 贷预付,你发票做借预付账款 贷银行
2019-04-30 16:25:25

您好 前面有预付吗?
2018-12-06 17:19:04
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