我们公司2019年12月15日支付了2019.11.10-2020.05.09的房租,26号收到了房租发票(2019.11.10-2020.05.09)这个如何做账呢?
辜月十六
于2019-12-26 13:58 发布 1047次浏览
![我们公司2019年12月15日支付了2019.11.10-2020.05.09的房租,26号收到了房租发票(2019.11.10-2020.05.09)这个如何做账呢?](https://al3.acc5.com/b3978b93fdd1d773c3cafba7968d1cf5.jpg)
- 送心意
李芬老师
职称: 中级会计师,初级会计师,争取明年拿下注会和税务师!
2019-12-26 14:01
借预付账款
贷银行存款
不含税房租费按6个月摊销
借管理费用-房租费 按不含税金额除以6个月摊销
应交税费-增值税-进项税额一次性抵扣
贷预付账款
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你好,付房租时挂借其他应付款,贷银行存款,收到发票时,借长期待摊费用-房租,贷其他应付款,每个月分摊房租时借管理费用-房租,贷长期待摊费用-房租
2022-06-08 14:22:15
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你好,这个钱支付了吗?
2020-06-19 16:50:26
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去税局办理注销吗,没有就继续做账上,
2020-03-09 15:40:15
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你好,19年的计入当年费用,18.16年的通过以前年度损益调整科目核算
借;管理费用等科目,以前年度损益调整,贷;银行存款等科目
2019-08-01 14:21:40
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同学你好
直接计入管理费用就行了
2020-12-09 18:52:21
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