送心意

汪晨老师

职称中级会计师,初级会计师

2019-12-26 14:16

你好,这个是没有问题的,先付款,后取到发票的。

你不知道 追问

2019-12-26 14:19

老师,不对啊,先付款的话不是十月份做预付账款的分录,然后十一月份收到票再冲预付吗?我前面说的发票是11月份指的是10月份里面出现的发票开票日期是11月份

汪晨老师 解答

2019-12-26 14:22

你好,实操过程中,用预付账款科目的少。直接计入费用或者应付的。例如,你支付广告费,支付时没有发票,做分录  借  销售费用/管理费用     贷  银行存款 ,次月取得发票时,直接将发票放在上月支付的凭证后面

你不知道 追问

2019-12-26 14:23

好的,谢谢

汪晨老师 解答

2019-12-26 14:24

不客气,满意请给五星好评。

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你好,不同 的业务个人建议还是分别填写报销单入账比较好一点
2017-08-09 15:44:20
你好!这个是内帐的,你自己保留就好了。按老板的要求
2019-04-12 15:40:17
你好,不同的业务,不同日期的个人建议还是分开填写报销
2017-08-09 15:33:35
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2019-08-23 09:53:14
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2019-06-08 16:01:42
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