我单位疾控中心是事业单位,6月预付培训机构培训费20000,没有发票,后来11月收到对方60800的发票,再次支付给对方培训费40800。请问怎么做账
会计小白_ph906124
于2019-12-26 15:03 发布 1557次浏览
- 送心意
清思老师
职称: 初级会计师,经济师中级
2019-12-26 15:18
财记
借 业余活动费用 60800
贷 银行存款 20000
其他应付款 40800
借 其他应付款 40800
贷 银行存款 40800
预记 6月、11月两次均为
借 事业支出—培训费
贷 资金结存
相关问题讨论
财记
借 业余活动费用 60800
贷 银行存款 20000
其他应付款 40800
借 其他应付款 40800
贷 银行存款 40800
预记 6月、11月两次均为
借 事业支出—培训费
贷 资金结存
2019-12-26 15:18:40
同学你好
1.借预付账款10000
贷零余额账户用款额度10000
2.借行政支出10000
贷资金结存-零余额账户用款额度10000
2022-06-12 22:21:23
同学你好
1.借预付账款10000
贷零余额账户用款额度10000
2.借行政支出10000
贷资金结存-零余额账户用款额度10000
2022-06-12 12:34:49
你好这种情况肯定会有的,没有不合理
2021-11-23 20:25:30
一般会把餐费、住宿费合计,统开为培训费的。如果单独开,则开具:生活服务-餐饮住宿服务-餐饮服务
编码
2020-01-08 14:18:31
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
会计小白_ph906124 追问
2019-12-26 16:26
会计小白_ph906124 追问
2019-12-26 16:27
清思老师 解答
2019-12-26 23:07