- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
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你好,同学是的,你这个结转的是正确的。
2021-04-08 10:16:02

你好,可以这样处理的
2021-04-08 10:01:17

年底可以结平 借应交税费-应交增值税-销项税额 贷应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
应交税金-应交增值税-减免税款 这个科目不结转。
应交税金-未交增值税不结转,有余额反映公司应交未交的增值税。
2018-01-27 12:42:01

你好,对的是的分录是这么做的。
2021-11-08 21:11:18

你好,应交税费--应交增值税(转出未交增值税)月末有余额
2020-05-11 09:38:15
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