- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-12-26 15:23
你好,借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——职工福利
借:应付职工薪酬——职工福利 贷:银行存款
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你支付在2019年1月吗?你可以直接做其他应付款贷银行,发票回来的时候做预付账款贷其他应付款,按月做费用是借管理费用贷预付账款
2019-01-28 15:54:51
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预付房租时,借:预付账款 贷:银行存款
收到发票时,借:管理费用 贷:预付账款
2018-12-04 10:05:59
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这个支付做借其他应付款,贷银行,收到发票做借销售费用,贷其他应付款
2020-02-25 11:46:40
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你好,你可以根据打款取得发票备注用途
借;管理费用等科目,贷;银行存款
2019-07-17 16:59:25
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没有发票,暂时做预付。
2019-07-04 22:04:47
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熙宝妈 追问
2019-12-26 15:26
立红老师 解答
2019-12-26 15:26