送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2019-12-26 15:23

你好,借:管理费用——福利费  贷:应付职工薪酬——职工福利  
借:应付职工薪酬——职工福利    贷:银行存款

熙宝妈 追问

2019-12-26 15:26

谢谢老师

立红老师 解答

2019-12-26 15:26

不客气的,祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。

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相关问题讨论
你支付在2019年1月吗?你可以直接做其他应付款贷银行,发票回来的时候做预付账款贷其他应付款,按月做费用是借管理费用贷预付账款
2019-01-28 15:54:51
预付房租时,借:预付账款 贷:银行存款 收到发票时,借:管理费用 贷:预付账款
2018-12-04 10:05:59
这个支付做借其他应付款,贷银行,收到发票做借销售费用,贷其他应付款
2020-02-25 11:46:40
你好,你可以根据打款取得发票备注用途 借;管理费用等科目,贷;银行存款
2019-07-17 16:59:25
没有发票,暂时做预付。
2019-07-04 22:04:47
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