送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-12-27 07:29

您好
请问暂估的金额跟发票金额一致么

陌路 追问

2019-12-27 08:08

不一致,暂估2409000元,来票库存商品716800元,我们要留84万的利润

陌路 追问

2019-12-27 08:15

暂估的正确分录,借:库存商品,贷:应付账款-暂估吗?来票,就直接做相反分录,再重新入账,怎么还有借:主营业务成本,贷:应付账款-暂估这样的做法,这种暂估是错误的吗

bamboo老师 解答

2019-12-27 08:15

那您把前面暂估的全部红冲 然后根据收到的发票入账 再根据预计的利润结转成本

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你这是具体发生的什么业务呢
2022-03-14 10:16:31
没问题,没问题,可以这么做分录。
2021-08-18 09:10:32
您好,请问发票到了么?谢谢
2021-08-13 20:06:07
你好,就是单位发生的成本支出,款项没有支付的意思
2020-07-04 10:02:14
你好,嗯嗯,可以的呢,这样写
2019-07-11 10:13:10
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