老师,出包工程预付材料款,是借:应付账款,贷:银行存款,收到票时:借:在建工程,贷:应付账款,完工后在结转至固定资产并折旧是这样吗?我司给投资方开票材料款时,借:在建工程贷:主营业务收入 应交税费―应交增值税。因为材料是出包方提供,(也就是这笔材料款最终要付给出包方),这样我怎么结转主营业务成本呢?
xu静
于2019-12-27 09:11 发布 1267次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-12-27 09:14
工程建成了是你们的吧
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你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
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您好!按规定就是
确认当期合同收入,结转成本。
借:主营业务成本
工程施工——合同毛利——XXX合同段
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税
2017-04-19 09:34:52
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可以
2017-03-16 13:20:34
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你好,是的。
2016-12-14 07:25:43
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你好;应交税费缴纳了就没有余额了
借;应交税费 贷;银行存款
2017-03-07 17:08:31
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