- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论
您好!如果这200元是到时候还要还给员工的话,借:应付职工薪酬 贷:其他应付款。
2016-04-16 11:19:03
您好!可以计入办公费里面。押金计入其他应收款。
2016-03-30 14:30:29
你好,只需要做备查登记
盘点了有差异才需要处理的
2016-12-02 10:56:46
发放的时候做借应付职工薪酬工资
贷银行存款
其他应付款1000
2019-04-17 10:34:31
你好
交押金,借;其他应收款,贷;库存现金 2000
付材料款并将押金抵扣材料款
借;应付账款 5000
贷;其他应收款 2000
银行存款 3000
2019-05-10 20:15:36
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