- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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冲掉你计提,按发票做就可以,借xx 负数 xz 负数按发票做
2019-12-27 16:38:02
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你好!收到专用发票时,借应交税费-进项税,贷主营业务成本。
2020-04-17 15:39:10
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你好同学,可以吧2018年的付款分录红冲掉,在2019年重新做一遍分录,并附上发票
2019-11-07 10:12:30
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您好。附在付款凭证后,你可以在提成本凭证后面写上关联凭证。
祝您国庆节快乐
2019-10-06 15:55:33
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借;库存商品 贷;主营业务成本
做这个调整分录
2017-12-13 15:03:52
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