请教老师我们计入的主营业务成本全是暂估的,统计下来有240205.09找不来票,那汇算清缴的时候是要调增回来 大概要再交240205.09*025*02=12010.25的所得税吗
蜜雪
于2019-12-27 16:44 发布 845次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好!这个一般是不调。除非你确实有错
2022-05-09 14:39:57
同学您好,那就是要交较高的税才行的
2023-04-20 19:12:26
所得税汇算清缴资产负债表直接按调整后的数字填报即可
2019-04-23 19:39:03
您好,那您19年暂估的都领用了吗,红冲的话,按去年暂估的负数分录做,然后在按发票做,差额有没有都转到成本,都转到成本的话,就通过以前年度损益调整或利润分配--未分配利润来调整,这调整的金额需要在汇算清缴纳税调整明细表的跨年项目调整里面体现
2020-04-23 20:50:10
您好,是的,要调出来交税的,通过A105000纳税调整项目明细表调整处理。
2018-05-15 15:42:11
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