- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,应当是应纳税额=销项税额-(进项税额-不允许抵扣的进项税额)
2017-11-08 16:31:54
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应当计入进项税额。
2019-10-14 09:48:20
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你好!按发票上面的税额来。
2017-09-08 11:52:39
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你备案日期是多少,一般税务局规定的备案的当月可以,过了不可以
2019-06-12 10:16:01
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1.购进材料,发票116万,专票,税16
借:原材料100
应交税费~增值税~进项税额16
贷:应付账款116
2.比如购进材料,后管理不善毁损,进项税额转出
借:管理费用
贷:应交税费~增值税~进项税额转出
3.当期进项过多,有部分进项没抵扣
借:应交税费~增值税~待抵扣进项税额
贷:应交税费~增值税~进项税额
2019-02-20 23:32:05
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