送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-12-28 21:25

借 行政支出 
贷 资金结存
借 预付账 款
贷 银行存款
借 业务活动费用
贷 预付账款

L.y. 追问

2019-12-28 21:59

好的,谢谢,再问一下,2019年初行政单位新旧会计衔接时,有一笔9万的预付工程款在“暂付款”科目,年初衔接时
   借:预付账款  90000
         贷:暂付款   90000
    这样做对吗

陈诗晗老师 解答

2019-12-28 22:08

处理是对的,同学

L.y. 追问

2019-12-29 20:09

老师,问一下,我们单位是街道办事处(行政单位),单位内有一个司法部门,前两天收到司法局拨下来一笔款,专门给我们单位内司法部门买办公用品和固定资产用的,我该怎么记账呀

陈诗晗老师 解答

2019-12-29 20:16

借 银行存款
贷 非同级财政拨款收入
借 固定资产
贷 银行存款

L.y. 追问

2019-12-29 20:27

这笔款没纳入预算,是不是就不用记预算分录了

陈诗晗老师 解答

2019-12-29 20:27

是的,不需要预算分录处理

L.y. 追问

2019-12-29 20:34

还有就是,去年也拨过这样的款,但是记在“暂存款”里的,18年底还有余额,19年初新旧会计衔接时应该怎么处理呀

陈诗晗老师 解答

2019-12-29 20:37

你直接是 按其预付款项作为期初余额录入就是的

L.y. 追问

2019-12-29 20:55

老师,我没太明白,年初会计科目衔接时
借:暂存款
      贷:其他应付款
19年一月份时在做一笔分录
借:其他应付款
      贷:非同级财政拨款收入
这样可以吗

陈诗晗老师 解答

2019-12-29 20:58

你为什么要用收入来平这个付款呢,之前没有计收入?

L.y. 追问

2019-12-29 21:12

对,之前一直用往来科目,
收到         借:银行存款
                 贷:暂存款
支出时     借:固定资产
                 贷:固定基金
                 借:暂存款
                 贷银行存款
以前一直执行的是最老的会计制度,我也才接手不久,不知道以前的会计为什么要这么记

陈诗晗老师 解答

2019-12-29 21:25

那你现在要补这个分录
借:其他应付款
贷:非同级财政拨款收入

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