工作人员支付工资报酬 未先计提 后支付 而是错误使用管理费用科目核算。支付工资报酬应 先计提 后支付 原则 现年终了 怎样调正确的账 求解
辣椒仔
于2019-12-30 15:26 发布 879次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-12-30 15:27
把之前的红冲,然后借管理费用贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷,银行存款。
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你好1他的理解是按照管理不善导致
2024-07-18 16:57:44
同学,你们管理费用 是怎么付出的,有发票的吗
2022-02-16 17:00:19
现在没有通过管理费用科目核算的税费了。主要通过 税金及附加 科目。
2020-02-29 00:25:44
你好。可以设置2级科目-----职工社保。若这个问题还有不明确的,可以继续提问,如果已经明确,请对我的答复进行五星级的评价,谢谢。
2018-04-27 14:52:58
预提费用科目现在没有了,一般是通过其他应付款核算。
2017-06-07 12:34:44
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辣椒仔 追问
2019-12-30 15:39
郭老师 解答
2019-12-30 15:46