我开的是专票,开出发票发现有错误,所以在家作废不了,只能到大厅,这张有税额,得走退税,但我不确定我这个月申报的时候需要把这张发票的数额申报吗?
Zt。
于2019-12-30 15:31 发布 614次浏览
- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
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您好,小规模代开的专票吗?那可以直接退税就可以了
2019-12-30 15:33:02
你好,作废的发票不属于收入,不需要并入收入申报增值税的
2019-12-30 15:28:35
你好,去开票系统看下,负数发票是不是没有上传,你去看下,都上传,那这导入填写这个你填写进去吗,负数也需要填写进去,
2021-04-19 20:58:59
可以冲减上个季度的收入和税金,然后按正确的发票做收入和税金
2018-10-13 10:34:30
你好,需要做进项税额转出,可能还会被罚款处罚
2016-06-20 12:46:27
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