送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-12-30 17:21

你好 那你们需要相互之间 一定要先确定好业务 你才好做分录的。    不然本来就是关联企业的  到时怕有税务风险 。而且你挂账也是一些往来科目。

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-12-30 17:23

那现在要怎么处理?

meizi老师 解答

2019-12-30 17:34

你好 你就按业务分别挂账就行了 。 你不是说的是借款吗 就走借款 先处理。 后面是货款 就冲其他应收款或者其他应付款  走应收应付处理就行了

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相关问题讨论
你好同学,正常情况没有这样写分录的
2021-09-25 21:27:18
你好 那你就需要一一核对往来 。你们跟客户经常对账没 ? 及时出具往来询证函或者及时对账 确定余额 在调整你账上
2020-03-25 16:11:38
你好 不可以的 。因为对于的明细不是同一个人 ;不可以随便冲抵的
2019-12-23 15:49:38
你好,应收账款和应付账款一般是针对公司主营业务需要收款或付款的,其他应收款和其他应付款一般主要针对与经营相关的其他业务的,比如押金,保证金等。
2019-10-09 13:46:00
你好,这样可以的,老师讲的是一般情况下,就货物交易,不要设置2个,老师这样讲也没错的,但也要具体情况具体对待的
2018-08-23 22:20:39
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