送心意

玲老师

职称会计师

2019-12-31 10:36

你好 账上做更正的分录   税局可以申请 退税

XIN 追问

2019-12-31 10:49

税局怎么办理?

XIN 追问

2019-12-31 10:49

要提交什么资料,怎么办理?

玲老师 解答

2019-12-31 10:51

填写退税申请 表就可以了

XIN 追问

2019-12-31 10:57

要不要更正申报什么的?退税申报表在哪可以打印?

玲老师 解答

2019-12-31 11:09

报表如果填写错了,是要做更正申报的报表如果填写错了,是要做更正申报的.

XIN 追问

2019-12-31 13:14

老师,不是很明白,我这种情况税务怎么处理,能详细点说明吗?

玲老师 解答

2019-12-31 13:17

填写正确的申报表加盖公章送到税局

XIN 追问

2019-12-31 22:19

老师,例如A合同113元,不含税100,税额13,印花税计税金额用了13计算并缴纳了税金,后面发现不对,改过来,又用100计算,缴纳了税金,这种情况怎么处理

XIN 追问

2019-12-31 22:22

如果9月是按13计算并缴税,11月才发现,并按正确的100来缴纳税额,这种情况怎么处理?

玲老师 解答

2019-12-31 22:41

你如果合同是金额和税额分开填写的,就按不含税的金额计算印花税,按100元交印花税,前面多交的13元,可以申请退税

XIN 追问

2019-12-31 22:47

老师,您说的我都知道,我的疑问点是,要不要更正9月的印花税申报呢?如果更正要怎么处理呢?如果不更正,是不是直接退税?直接退税的话具体要交什么资料给税局?

玲老师 解答

2020-01-01 08:30

你好 你这情况最好和你专管员联系一下  看是更正9月还是更正最后一期的  按税局规定的做  更正申报是填写正确的申报表加盖公章送到税局

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...