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XIN
于2019-12-31 10:33 发布 3677次浏览
玲老师
职称: 会计师
2019-12-31 10:36
你好 账上做更正的分录 税局可以申请 退税
XIN 追问
2019-12-31 10:49
税局怎么办理?
要提交什么资料,怎么办理?
玲老师 解答
2019-12-31 10:51
填写退税申请 表就可以了
2019-12-31 10:57
要不要更正申报什么的?退税申报表在哪可以打印?
2019-12-31 11:09
报表如果填写错了,是要做更正申报的报表如果填写错了,是要做更正申报的.
2019-12-31 13:14
老师,不是很明白,我这种情况税务怎么处理,能详细点说明吗?
2019-12-31 13:17
填写正确的申报表加盖公章送到税局
2019-12-31 22:19
老师,例如A合同113元,不含税100,税额13,印花税计税金额用了13计算并缴纳了税金,后面发现不对,改过来,又用100计算,缴纳了税金,这种情况怎么处理
2019-12-31 22:22
如果9月是按13计算并缴税,11月才发现,并按正确的100来缴纳税额,这种情况怎么处理?
2019-12-31 22:41
你如果合同是金额和税额分开填写的,就按不含税的金额计算印花税,按100元交印花税,前面多交的13元,可以申请退税
2019-12-31 22:47
老师,您说的我都知道,我的疑问点是,要不要更正9月的印花税申报呢?如果更正要怎么处理呢?如果不更正,是不是直接退税?直接退税的话具体要交什么资料给税局?
2020-01-01 08:30
你好 你这情况最好和你专管员联系一下 看是更正9月还是更正最后一期的 按税局规定的做 更正申报是填写正确的申报表加盖公章送到税局
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玲老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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2019-12-31 10:49
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2019-12-31 10:49
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2019-12-31 10:51
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2019-12-31 22:47
玲老师 解答
2020-01-01 08:30