已做凭证:借:管理费-办公费850 贷:银存850 跨月发现发票少开50元,调账分录为: 借:管理费-办公费850(红字) 贷:银存850(红字) 借:管理费-办公费800 其他应收款50 贷:银存850 这样调后现金流量表的金额也增加了,类似这种与现金和银行存款的科目调见长都会出现这种情况,那不虚增现金流了吗?请问老师这应该怎么处理呢?
天空之鸟Johnny
于2019-12-31 11:45 发布 895次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-12-31 11:46
你这个银行存款还是850,不会虚增现金流的
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好 是的 一般是填写在其他经营活动里
2020-04-17 14:13:53
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
要看具体是什么业务发生的 借款吗
2019-04-16 11:38:57
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你这个银行存款还是850,不会虚增现金流的
2019-12-31 11:46:56
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好同学,选其他与筹资活动相关
2021-07-02 15:08:13
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
14.经营性应收项目的减少,取与经营活动有关的“应收账款”、“其他应收款”、“预付账款”等账户的期初、期末余额的差额。
2019-09-09 13:23:45
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
天空之鸟Johnny 追问
2019-12-31 11:52
天空之鸟Johnny 追问
2019-12-31 11:53
天空之鸟Johnny 追问
2019-12-31 11:53
辜老师 解答
2019-12-31 11:54
天空之鸟Johnny 追问
2019-12-31 13:57
辜老师 解答
2019-12-31 14:02
天空之鸟Johnny 追问
2019-12-31 14:13
辜老师 解答
2019-12-31 14:18
天空之鸟Johnny 追问
2019-12-31 14:18
辜老师 解答
2019-12-31 14:20