已做凭证:借:管理费-办公费850 贷:银存850 跨月发现发票少开50元,调账分录为: 借:管理费-办公费850(红字) 贷:银存850(红字) 借:管理费-办公费800 其他应收款50 贷:银存850 这样调后现金流量表的金额也增加了,类似这种与现金和银行存款的科目调见长都会出现这种情况,那不虚增现金流了吗?请问老师这应该怎么处理呢?
天空之鸟Johnny
于2019-12-31 11:45 发布 928次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-12-31 11:46
你这个银行存款还是850,不会虚增现金流的
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你好 是的 一般是填写在其他经营活动里
2020-04-17 14:13:53

要看具体是什么业务发生的 借款吗
2019-04-16 11:38:57

你这个银行存款还是850,不会虚增现金流的
2019-12-31 11:46:56

这个属于经营活动中,支付其他与经营活动有关的现金,数据是正数反映
2017-12-01 17:39:32

你好同学,选其他与筹资活动相关
2021-07-02 15:08:13
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