老师,我是购买方 销售方给我开了一张发票我已经抵扣了,但是他们发现开错了就红冲了给我开了一张正确的,我需要再抵扣一次吗以前抵扣的那张用不用做什么操作
W.
于2019-12-31 14:58 发布 1059次浏览
- 送心意
董老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-12-31 15:14
您好,之前的做进项税额转出,新的发票重新认证抵扣
购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称新系统)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。专用发票未用于申报抵扣、发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。
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是专票吗
一个发票的可以开一个红字信息表
不是一个的分开
2019-06-19 17:21:52
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同学你好,这个自己查不了,需要联系购买方,问是否已认证发票
2019-04-13 22:35:48
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认证了
2020-03-19 14:37:15
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你们销售方根购买方开红字信息表之后开红字发票
2019-04-26 11:42:43
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您好,之前的做进项税额转出,新的发票重新认证抵扣
购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称新系统)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。专用发票未用于申报抵扣、发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。
2019-12-31 15:14:10
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