您好,我想问一下,我公司和对方公司有应收账款和应付账款,现在打算对冲,对冲后还剩余5000元我们需要应付,收到对方开具的5000元发票,我们也付款了,会计分录怎么做呢
李凤梅
于2019-12-31 16:43 发布 1548次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
相关问题讨论
借成本费用科目贷银行存款等 5000
借 应付账款贷应收贷应收账款
2019-12-31 16:46:45
预付账款、应付账款、预收账款、应收账款 这个四个属于往来科目
预付给供应商的款项
借:预付账款
贷:银行存款
预收客户的款项
借:银行存款
贷:预收账款
应付供应商的款项
借:库存商品/原材料等
贷:应付账款
应收客户款项
借:应收账款
贷:主营业务收入
2017-01-18 08:57:02
是的,就是那样处理的
2023-10-09 10:34:25
你好
借:应付账款 200
贷:应收账款200
2023-01-17 09:36:49
这样的话 借:应付账款 贷:预付账款
借:应收账款 贷:预收账款
2020-03-10 12:10:30
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