发现去年预付一次款项已经通过银行存款支付,未收到对方发票,但分录做了 借:主营业务成本 贷:银行存款 今年收到发票 如何调整 给出具体的调整分录
等着夏天
于2019-12-31 17:29 发布 746次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,这个具体的是什么业务的?
2021-08-18 12:48:46
你好
销售货物结转成本是
借:主营业务成本,贷:库存商品
有的支付的支出就是成本的,也会这样处理
借:主营业务成本,贷:银行存款
比如租入的资产转租,发生的租金支出,就可以直接计入主营业务成本
2018-12-07 08:41:13
做主营业务成本
具体的看发票开具的是劳务费还是材料费
借:主营业务成本
贷:原材料(或劳务费用)
再付款处理
借:原材料8480
贷:其他应付款——XX个人8480
借:其他应付款——XX个人8480
贷:银行存款8480
根据发票的开具项目做相关的分录
2017-10-07 11:23:43
您好!是支付吧。支付可以计入成本。
2018-06-07 11:51:38
你好,冲销去年的分录
然后借;以前年度损益调整 贷;银行存款
2017-12-21 14:39:19
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