送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-01-01 17:10

你好,进项发票红冲这样做分录
借;应付账款等科目,贷;原材料等科目,应交税费——应交增值税(进项税额)
这个分录借贷方金额都是正数

呆嘞个呆呆呆 追问

2020-01-01 17:11

为什么不是进项税额转出呢?

邹老师 解答

2020-01-01 17:12

你好,这个是进项红冲,自然 就是做之前进项相反分录的
进项红冲与进项税额转出不是一回事的
进项红冲通常是购进退回
而转出是抵扣了不能抵扣的进项税额

呆嘞个呆呆呆 追问

2020-01-01 17:13

好的,谢谢老师。税务报表怎么填呢?

邹老师 解答

2020-01-01 17:14

你好,进项红冲发票就在增值税申报表附表二的进项税额按负数填写就是了
比如正数进项100万,负数进项2万,那进项就按98万填写

呆嘞个呆呆呆 追问

2020-01-01 17:16

好的,谢谢老师。

邹老师 解答

2020-01-01 17:17

不客气,祝你新年愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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