送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2020-01-02 12:52

你好!
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费…应交增值税

竹叶青 追问

2020-01-02 14:27

老师,总分录账按照科目汇总表登记吗?

蒋飞老师 解答

2020-01-02 14:29

你好!

对的。

竹叶青 追问

2020-01-02 14:32

科目汇总表都是借方和贷方相加的数,银行存款余额对不上啊

蒋飞老师 解答

2020-01-02 14:45

期末余额=期初余额+增加发生额-减少发生额

竹叶青 追问

2020-01-02 21:45

也就是说,科目汇总表的余额和银行对账单的余额要相等是吗?

蒋飞老师 解答

2020-01-02 22:43

你好!

是的。

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你好! 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费…应交增值税
2019-10-15 20:35:30
你好 借:工程施工—合同成本—劳务费 贷:应付账款
2019-06-14 09:57:19
你好! 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费…应交增值税
2020-01-02 12:52:43
借工程施工,机械费 贷、银行存款。 确认收入之后,借主营业务成本贷工程施工。
2022-03-24 10:04:02
同学你好,计入工程 施工一间接工程费一设备费, 借,工程 施工一间接工程费一设备费 贷,应付账款;
2022-04-06 10:02:23
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