公司是一般纳税人,11月由于发票冲红,负数发票大于销项正数发票,因此11月销项为—20000,现在申报12月的增值税,我想问我11月留下的—20000销项应该填在报表哪里?谢谢
安适敏
于2020-01-03 09:40 发布 994次浏览
- 送心意
徐璐老师
职称: 中级会计师,初级会计师
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借应收 负数,贷主营业务收入 负数,应交税费应交增值税 销项税额 负数, 月末结转,借销项税额 负数 贷转出未交增值税 负数
2020-03-01 09:17:07
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你好,按正常的销售发票入账,次月做负数分录
2017-09-01 08:46:24
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就是填写在销项税额里面,用负数表示即可。
2020-01-03 09:50:52
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不用认证进项转出就可以
2019-05-30 15:47:46
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借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
2017-05-09 11:14:45
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