供应商开出的专用发票,但是抵扣联和记账联都被供应商那边弄丢了,对方又不愿意作废冲红。但是在我们系统里面还是有显示的,请问这个要怎么处理。

哭泣的电灯胆
于2020-01-03 14:20 发布 1004次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2020-01-03 14:21
需要和对方联系,报告税务机关,接受罚款后,凭对方开具的已报税证明单和复印件,您公司就可以抵扣和入账了。
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