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对、
于2020-01-03 14:40 发布 962次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-01-03 14:45
你好 你们是小规模还是一般纳税人 没有应税收入吗?
对、 追问
2020-01-03 14:57
一般纳税人
2020-01-03 14:58
我们是刚开业的酒店 没有多少收入所以销项也少 但是前期的一些固定资产和物料的发票就挺多的
meizi老师 解答
2020-01-03 15:04
你好 那你就不缴纳 如果你进项税大于销项税的话 是的
2020-01-03 15:09
这样没事是吧 我怕总不交税 税务不让
2020-01-03 15:17
你好不会的。 你新酒店 进项大于销项这个是可以的
2020-01-03 15:23
那我现在年底应交增值税是在借方 我年底结转怎么做分录呢
2020-01-03 15:26
你好 是的 你做借借应交税费-应交增值税-销项税 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-进项税
2020-01-03 15:34
然后来年还是正常每月进项和销项,就一直增加转出未交增值税就行了是吧
2020-01-03 15:36
老师,我们是符合加计抵减15%那个政策的,那这笔凭证怎么做呀
2020-01-03 15:40
你好 是的 来年你现在是留抵了进项税 。到时销项税大于进项税+留抵进项税的时候 你在结转到转出未交增值税去抵减; 如果要缴纳在转到未交增值税里面去缴纳就行了; 你说加计扣除按这个来做账
2020-01-03 15:45
不是说每个月的加计扣除 都是借 应交增值税-未交增值税 贷 其他收益或者营业外收入 吗
2020-01-03 15:52
你好 是的啊 你看我发给你的截图 借 应交增值税-未交增值税 贷 其他收益
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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