送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-01-03 14:45

你好 你们是小规模还是一般纳税人 没有应税收入吗?

对、 追问

2020-01-03 14:57

一般纳税人

对、 追问

2020-01-03 14:58

我们是刚开业的酒店 没有多少收入所以销项也少 但是前期的一些固定资产和物料的发票就挺多的

meizi老师 解答

2020-01-03 15:04

你好 那你就不缴纳    如果你进项税大于销项税的话 是的

对、 追问

2020-01-03 15:09

这样没事是吧  我怕总不交税 税务不让

meizi老师 解答

2020-01-03 15:17

你好不会的。 你新酒店 进项大于销项这个是可以的

对、 追问

2020-01-03 15:23

那我现在年底应交增值税是在借方 我年底结转怎么做分录呢

meizi老师 解答

2020-01-03 15:26

你好   是的 你做借借应交税费-应交增值税-销项税  应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷    应交税费-应交增值税-进项税

对、 追问

2020-01-03 15:34

然后来年还是正常每月进项和销项,就一直增加转出未交增值税就行了是吧

对、 追问

2020-01-03 15:36

老师,我们是符合加计抵减15%那个政策的,那这笔凭证怎么做呀

meizi老师 解答

2020-01-03 15:40

你好 是的 来年你现在是留抵了进项税 。到时销项税大于进项税+留抵进项税的时候 你在结转到转出未交增值税去抵减;   如果要缴纳在转到未交增值税里面去缴纳就行了;   你说加计扣除按这个来做账

对、 追问

2020-01-03 15:45

不是说每个月的加计扣除 都是借 应交增值税-未交增值税  贷 其他收益或者营业外收入 吗

meizi老师 解答

2020-01-03 15:52

你好  是的啊  你看我发给你的截图  借 应交增值税-未交增值税 贷 其他收益

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