老师,5月份有一笔乱账,3个股东现金入股17万,出纳存入银行20万,其中3万是预收账款现金,20万单子上备注写的股金,没有体现3万预收款,而且5月份入账的时候给某人多写了3万的实收资本,12月份的账上怎么处理一下
S.cn
于2020-01-03 17:00 发布 1052次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-01-03 17:13
那按照你这样的表述,你之前的这个会计做的帐,他是不平的呀。
借,银行存款17
预收账款3
贷,实收资本20
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那按照你这样的表述,你之前的这个会计做的帐,他是不平的呀。
借,银行存款17
预收账款3
贷,实收资本20
2020-01-03 17:13:24
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你既然已经转收入了应该冲收入的。。。。。。
2018-12-07 14:15:21
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这没问题啊,你这个业务可以这样做的
2019-08-29 22:23:45
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你好,可以的,消费了就冲销预收账款,同时确认收入
2017-07-15 10:16:43
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你好,我们是兼职答题老师看不到你们的课件,这是哪个学习课件儿的习题,找个付老师反应一下修改,谢谢,
2016-10-04 15:28:42
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