老师,请问下,我公司是信息技术服务公司(一般纳税人),18.6成立的,但一直没有业务,20.1月才有信息技术服务收入300万,同时收到其他公司给我们开的信息技术服务专票160万,我们可以进行加计10%扣除吗?谢谢
馨兰幽雪
于2020-01-05 09:01 发布 919次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-01-05 09:12
你好同学,你是可以加计10%扣除的,根据你当时实际抵扣的进项来加计
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
这个技术服务是6%的增值税率
2018-07-18 16:14:56
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,根据销项税额减去进项税额计算缴纳增值税
2016-12-26 10:46:44
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,一般纳税人税率6%的
2022-05-23 10:01:06
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
是6%
2017-02-27 15:40:09
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
这个一般纳税人税率是6%
2020-05-26 10:46:31
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
馨兰幽雪 追问
2020-01-06 08:11