送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-01-05 13:38

你好,支付的时候
借;长期待摊费用,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;银行存款等科目
摊销的时候
借;管理费用等科目,贷;长期待摊费用

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相关问题讨论
借原材料 应交税费应交增值税进项税 贷应付账款
2015-10-26 15:05:06
你好,建筑劳务才是11%
2017-06-08 15:16:30
您好,和正数发票一样,把金额改为负数就可以了
2017-05-05 09:35:30
同学您好,采购时的分录: 借:材料采购    7200        应交税费—应交增值税(进项税额)  936    贷:应付账款   8136 入库时, 借:原材料   7000     (2*3500)        材料成本差异   200    贷:材料采购   7200
2021-06-06 16:45:46
你好 借原材料 (100万%2B运输不含税金额) 应交税费-应交增值税-进项税 (材料的进项税17万%2B运输进项税) 贷银行存款
2020-02-25 12:29:34
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