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靜水微瀾
于2020-01-05 19:36 发布 1001次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2020-01-05 19:39
你可以盘点现有的余额做期初的比如货币资金,存货,固定资产,往来科目,实收资本等如果存货不好盘点的可以参考账外账的
靜水微瀾 追问
2020-01-05 19:40
我这内账是不需要与外账合上的是吧
郭老师 解答
2020-01-05 19:41
不需要的,你们各自做各自的内账按实际业务的来就行
2020-01-05 19:42
老师,还有我们这儿有的项目是挂在别的建筑公司做的,对方收取我的管理费,我们给对方提供成本票据,我需要怎么核算,如何做账呢
2020-01-05 19:44
你提供的发票借工程施工贷银存对方给你返回来的钱做收入就可以
2020-01-05 19:48
是工程款到对方对公户里,他们负责把钱转给材料商,然后材料商再把钱转到我们的个人卡上,老师,能根据我叙述的情况给我一些账务处理流程吗!!这样我如何结转成本呢!
2020-01-05 19:52
内账年实际的来不就可以了你给材料商借工程施工贷银存收到的借其他应收款-个人卡贷主营业务收入
2020-01-05 19:54
没懂啊!
2020-01-05 19:57
是我们挂靠的哪方直接替我们把钱转到材料商那里,材料商再把剩余的钱转给我们个人卡上
2020-01-05 19:59
那我结转成本的分录怎么做,老师
2020-01-05 20:02
借工程施工贷应收账款借应收账款贷主营业务收入,借主营业务成本贷库存商品相当于你们应该收回来的钱直接支付了材料费
2020-01-05 20:08
转给材料商的钱有些是材料商转回给我们个人卡的
2020-01-05 20:10
做第二个应收账款-xx人
2020-01-05 20:13
那这步的借应收款_某人了贷方是什么呀
2020-01-05 20:15
主营业务收入这个属于你的收入
2020-01-05 20:20
老师,我想琢磨一下你的指导,然后再找你指导,该如何做,才能还找到你,接着帮我知道呢
2020-01-05 20:23
好的,这个问题一般回留24小时的,你找到这个追问就行如果追问不了平台提问@我也可以的
2020-01-05 20:30
好的
2020-01-05 20:51
不用客气的,
2020-01-06 11:31
老师,我看了下我来的这家公司取备用金时都是直接公户转到法人卡里的,可以吗
2020-01-06 11:39
严格来说不可以的直接提现金。
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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