送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-01-05 19:39

你可以盘点现有的余额做期初的
比如货币资金,存货,固定资产,往来科目,实收资本等
如果存货不好盘点的可以参考账外账的

靜水微瀾 追问

2020-01-05 19:40

我这内账是不需要与外账合上的是吧

郭老师 解答

2020-01-05 19:41

不需要的,你们各自做各自的
内账按实际业务的来就行

靜水微瀾 追问

2020-01-05 19:42

老师,还有我们这儿有的项目是挂在别的建筑公司做的,对方收取我的管理费,我们给对方提供成本票据,我需要怎么核算,如何做账呢

郭老师 解答

2020-01-05 19:44

你提供的发票借工程施工贷银存
对方给你返回来的钱做收入就可以

靜水微瀾 追问

2020-01-05 19:48

是工程款到对方对公户里,他们负责把钱转给材料商,然后材料商再把钱转到我们的个人卡上,老师,能根据我叙述的情况给我一些账务处理流程吗!!这样我如何结转成本呢!

郭老师 解答

2020-01-05 19:52

内账年实际的来不就可以了
你给材料商借工程施工贷银存
收到的借其他应收款-个人卡贷主营业务收入

靜水微瀾 追问

2020-01-05 19:54

没懂啊!

靜水微瀾 追问

2020-01-05 19:57

是我们挂靠的哪方直接替我们把钱转到材料商那里,材料商再把剩余的钱转给我们个人卡上

靜水微瀾 追问

2020-01-05 19:59

那我结转成本的分录怎么做,老师

郭老师 解答

2020-01-05 20:02

借工程施工贷应收账款
借应收账款贷主营业务收入,
借主营业务成本贷库存商品
相当于你们应该收回来的钱直接支付了材料费

靜水微瀾 追问

2020-01-05 20:08

转给材料商的钱有些是材料商转回给我们个人卡的

郭老师 解答

2020-01-05 20:10

做第二个
应收账款-xx人

靜水微瀾 追问

2020-01-05 20:13

那这步的借应收款_某人了贷方是什么呀

郭老师 解答

2020-01-05 20:15

主营业务收入
这个属于你的收入

靜水微瀾 追问

2020-01-05 20:20

老师,我想琢磨一下你的指导,然后再找你指导,该如何做,才能还找到你,接着帮我知道呢

郭老师 解答

2020-01-05 20:23

好的,这个问题一般回留24小时的,你找到这个追问就行
如果追问不了平台提问@我也可以的

靜水微瀾 追问

2020-01-05 20:30

好的

郭老师 解答

2020-01-05 20:51

不用客气的,

靜水微瀾 追问

2020-01-06 11:31

老师,我看了下我来的这家公司取备用金时都是直接公户转到法人卡里的,可以吗

郭老师 解答

2020-01-06 11:39

严格来说不可以的直接提现金。

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你可以盘点现有的余额做期初的 比如货币资金,存货,固定资产,往来科目,实收资本等 如果存货不好盘点的可以参考账外账的
2020-01-05 19:39:04
这个属于两次不同的账务处理,分开做账务处理
2019-08-21 11:30:38
你好,那你从现在开始呀,你所有的收入和支出你都做到凭证里面,就是做内帐,然后做凭证,这样你买一个财务软件儿做,专门用来做内账的,最后生成报表的话,肯定是准确的。
2022-03-17 14:59:45
您好!没有票据谁都做不了。没有票据你们就随便给钱?
2017-03-15 11:11:49
你好,当然是外账的工资高一些啦
2020-02-25 07:01:22
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