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不忘初心
于2020-01-06 09:40 发布 1298次浏览
王超老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2020-01-06 09:55
那这个是差错更正的借:以前年度损益调整贷:相对应的科目
不忘初心 追问
2020-01-06 09:57
小规模
王超老师 解答
2020-01-06 09:58
你当时多提的增值税是计入到哪一个科目的?一般来说,就是应交税费---应交增值税
2020-01-06 10:51
一块转营业外收入了 免税
2020-01-06 10:55
这个是可以免税的,因为是你之前的差错引起的
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王超老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
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2020-01-06 09:57
王超老师 解答
2020-01-06 09:58
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2020-01-06 10:51
王超老师 解答
2020-01-06 10:55