- 送心意
锋利老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2020-01-06 09:48
您好。如果收现金的那个分录不是对应的冲销这笔应收账款,那就要2个凭证都改,一个是借现金 3500 贷:应收账款 3500. 一个是把收现金对应的对方科目冲掉,冲成正确的,如果是收现金那笔分录做对了。那就是吧做到应收账款的这笔分录反冲就可以了。负数分录。
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您好。如果收现金的那个分录不是对应的冲销这笔应收账款,那就要2个凭证都改,一个是借现金 3500 贷:应收账款 3500. 一个是把收现金对应的对方科目冲掉,冲成正确的,如果是收现金那笔分录做对了。那就是吧做到应收账款的这笔分录反冲就可以了。负数分录。
2020-01-06 09:48:19
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你好 那你现金就多了 你就要做 借库存现金贷应收账款
2020-01-06 10:12:25
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借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税
这个就是冲减应收账款的贷方余额
2019-10-14 11:36:13
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你好,是什么情况需要调整
2017-07-06 11:40:18
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那500还能不能收到,不能收到的话,就确认坏账损失
借 信用减值损失/坏账准备 500
贷 应收账款 500
2020-05-09 16:52:33
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丽萍 追问
2020-01-06 09:49
锋利老师 解答
2020-01-06 10:25