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六斤四两
于2020-01-06 12:34 发布 708次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-01-06 12:35
你好 你们没付款给员工 应该是挂其他应付款来核算的。 之前怎么做账分录的?
六斤四两 追问
2020-01-06 12:42
那如果挂了其他应付,年末已经确定这个钱不会付出去了,转入什么科目合适
meizi老师 解答
2020-01-06 12:44
你好 借其他应付款贷营业外收入
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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六斤四两 追问
2020-01-06 12:42
meizi老师 解答
2020-01-06 12:44