送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-01-06 12:35

你好  你们没付款给员工  应该是挂其他应付款来核算的。 之前怎么做账分录的?

六斤四两 追问

2020-01-06 12:42

那如果挂了其他应付,年末已经确定这个钱不会付出去了,转入什么科目合适

meizi老师 解答

2020-01-06 12:44

你好  借其他应付款贷营业外收入

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